Добрый день, коллеги, помогите разобраться:
в декабре 2011 Компания А была реорганизована в Компанию Б. Транспорт Компании А был снят с учета в марте 2012 и поставлен на учет Компании Б также в марте 2012. При формировании годовой декларации по транспортному налогу что должен сделать бухгалтер? Отразить в одной декларации транспорт Компании А с коэф. 3/12 и транспорт Компании Б с коэф. 10/12???? Не получится ли переплаты налога за 1 месяц (март)???
Заранее спасибо.